近日,公司党委书记、董事长廖建强主持召开一届第106次党委会专题研究审计工作,回顾总结2024年度审计工作,谋划部署2025年度工作安排。
会上,党委委员、副总经理路长青通报了2024年集团总部对公司有关方面审计意见,详细汇报了2024年审计工作开展情况、发现的主要问题及整改情况。
廖建强在听取汇报后,对过去一年审计工作取得的成绩给予了充分肯定,对下一步审计工作提出具体要求:一要充分认识审计工作的重要性。审计是防范企业风险、提升管理效能的关键环节,是公司运行的“免疫系统”,要认真对待,积极配合。二要认真落实审计整改工作,做到举一反三。各部门对发现问题要认真落实整改措施并整改到位,从源头上分析产生原因,以问题为导向完善体制机制。三要强化审计成果的运用。探索将审计结果与绩效考核、年终评优评奖等挂钩,对审计发现的问题进行严肃问责,形成有效的监督约束机制。四要不断优化审计工作方式。要加强部门间协同配合,与纪检、财务等部门形成监督合力,共同推动公司长远发展,要逐步形成靠前审计方式,从事后审计向事前、事中审计转变。
会议还对2025年审计工作计划进行审议和部署,明确了新一年审计工作的重点任务和目标。 |