企业要闻
深化审计监督 狠抓整改落实 全力提升公司治理效能
双击自动滚屏 添加时间:2026-3-13 打印本页   关闭窗口

3月11日,公司召开党委会,专题研究部署2026年度审计工作。会议由党委书记、董事长廖建强主持,党委班子成员参加会议,中层部门负责同志列席会议。

会议深入学习贯彻《四川省内部审计条例》宣传贯彻会议精神,通报了亭子口灌区一期工程全过程跟踪审计阶段报告(总第3次)、2025年第四季度工资专项审计情况,全面总结2025年审计工作开展情况及发现问题整改成效,审议并通过了2026年审计工作要点。

会议肯定了过去一年公司审计工作取得的积极成效,审计合同法务部围绕内部审计、跟踪审计、配合上级审计等重点工作,累计发现并整改了一系列问题,审计成果运用和整改落实工作取得明显成效,公司治理水平和风险防控能力得到进一步提升。

会议强调,2026年是亭子口灌区一期工程建设的关键之年,做好审计工作对保障工程建设、规范公司管理、推动高质量发展至关重要。全体干部职工必须深刻认识到内部审计是企业自身的“免疫系统”,是自我监督、自我完善、自我提升的重要手段,要彻底摒弃“审计与己无关”的错误思想,主动接受审计、积极配合审计,把审计工作融入日常经营管理和工程建设全过程。

廖建强就2026年审计工作提出四点要求:一要提高思想认识,牢牢把握内部审计的核心定位,优化职能设置,确保审计独立性;二要狠抓整改落实,建立健全整改台账,实行“清单制+责任制+销号制”,确保问题见底清零,对审计厅指出的分阶段整改问题,要实行月调度机制,定期通报整改进展;三要强化成果运用,将审计结果与绩效考核、追责问责挂钩,形成刚性约束;四要夯实工作基础,加强队伍建设,推动审计从事后监督向事前预防、事中管控转变。

 
 
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